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审计岗位职责

时间:2025-12-02 16:24:27
审计岗位职责

审计岗位职责

在充满活力,日益开放的今天,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的审计岗位职责,希望能够帮助到大家。

审计岗位职责1

一、根据审计计划和审计方案,开展审计工作。

制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;

根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;

根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;

负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。

二、审计的'后续监督与追踪工作。

协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;

针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;

开展审计问题预警工作。 职责表述:负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作。

协助完成外部审计机构的选聘工作;

负责外部审计人员的具体接待工作;

外部审计报告的审核工作;

对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。

三、协助完成部门日常事务。

负责部门内本岗位档案整理、保管工作;

负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;

负责部门考勤记录工作。

四、协助监察专员完成具体监察工作。

审计岗位职责2

职责:

1、负责审计各公司财务管理制度的的'落实执行情况;

2、负责制订公司内部年度审计计划;

3、负责组织审计人员培训;

4、负责制订各项审计制度;

5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、负责公司要求的专项审计工作;

8、负责财务总监委托的其它工作。

要求:

1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;

2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;

3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。

审计岗位职责3

1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。

2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的`合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。

3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;

4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;

5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益

6、参与编制内部审计计划及审计实施方案

审计岗位职责4

一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

审计岗位职责5

职责:

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等;

5、为集团的经营发展提供合理化建议,协调好集团各子、分公司的.关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;

6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。

7、完成其他工作任务

任职资格:

1、全日制本科及以上学历,28到35岁左右,财务管理、审计等相关专业,4到5年以上财务或审计经验,其中1到2年以上审计管理工作经验者优先;

2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验,有相关注册会计师或审计师资格者优先;

3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;

4、具有较强的沟通、协调及管理能力,优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。

5、熟悉企业内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理;

审计岗位职责6

1、根据业务场景,制定相应的'省分公司审计流程;

2、完成审计实际测试等相关任务;

3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);

4、协助完成省公司内部控制评估工作;

5、完成上级交办的其他工作。

审计岗位职责7

岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。

2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。

4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。

6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

任职资格:

1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验

2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;

3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的.预判能力;

5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;

6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;

7、具备良好的职业操守。

审计岗位职责8

1.根据审计计划和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的.真实性、准确性、合规性进行审计,发现财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;

2.负责组织完成上市公司每季度的例行审计以及对接召开与例行审计相关的审计委员会工作;

3.根据工作安排对离职高管人员进行离任审计;

4.对相关审计资料、文件进行归档管理;

审计岗位职责9

1、 制定工程造价跟踪审计手册,明确工作规范及工程流程,推进标准化作业。

2、 参与项目可行性讨论,参与工程概算编制。

3、 负责招投标阶段招投标文件、工程量清单及施工合同签订的审核,明确审核要点及措施。

4、 负责施工阶段进度款支付审核、工程变更计量审核、材料设备价格审核。控制不合理变更,防止超概算。

5、 负责竣工阶段的竣工结算审核,合理控制投资费用。

6、 结合审计项目对基建技改项目内部控制及风险管理提出改善建议或管理提案

7、 按月审核并提交审计台账,负责审计资料的档案管理。

8、 提高内、外客户满意度,为职能部门及权属公司提供基建技改项目管控的'专业咨询与服务。

9、 向部门负责人及分管领导汇报各类工程项目招投标情况、施工过程中的质量状况、预决算费用情况以及出现的各类问题

10、完成上级交办的其他工作

审计岗位职责10

1、制定审计事项的工作方案、工作计划、审计指引等,配合建立审计业务标准体系;

2、 对公司运营、开发、工程、成本、设计等大生产环节管理的业务真实性、合法性、效益性进行监督审计验收;

3、编制审计报告,提出合理整改意见、督促整改落实;

4、对公司制度体系、流程审核,提出合理优化建议,督促整改实施。

审计岗位职责11

1、按照经理或业务主管的要求执行会计、审计和其他公司业务;

2、运用财务软件进行凭证录入等日常的会计处理;

3、进行代理公司的纳税申报;

4、完成审计,税务策划,制度设计等业务项目的'具体工作;

5、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;

6、其他公司分派需要完成的任务。

审计岗位职责12

1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对照收到的`宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。

审计岗位职责13

1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;

2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;

3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。

审计岗位职责14

1、协助参与制订审计计划与审计实施方案;

2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;

3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;

4、负责编制审计业务工作底稿;

5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;

6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。

审计岗位职责15

职责:

(1)在部门领导的直接领导下实施对项目工程预算管理工作,直接对部门领导负责;

(2)认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,协助部门领导建立健全项目部各项管理规章制度;

(3)负责项目编制工程的施工图预、结算及工料分析,管理工作;

(4)能协助财务进行成本核算;

(5)会掌握准确的'市场价格和预算价格,及时调整预、结算;

(6)负责对分管项目工程的安装工程进度款的审查;

(7)负责对竣工验收工程资料的完备性、准确性及其整理、归档管理;

(8)负责完成各级领导交办的各项临时工作。

任职资格:

1、工程造价、工程管理等专业大专及以上学历;

2、1年及以上预算工作经验,,(需住工地)具备施工现场工作经验;

3、熟悉材料和工程造价动态;

4、熟悉现行工程造价规范及操作规程;

5、责任心强,工作严谨认真,有敬业精神,能吃苦耐劳。

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